增值税留抵退税会计分录(增值税留抵退税的账务处理)

问答 2023-01-19 19:50:49

最佳回答

企赋财务小灵
小婵
推荐于 2023-01-19 19:50:49
满意答案

本次增值税留抵退税力度非常大,具体文件什么的就不赘述了,具体聊一聊增值税留抵退税额的账务处理细节。

一、 会计明细科目

应交税费——增值税留抵税额

二、账务处理

1、纳税人在税务机关准予留抵退税时,按税务机关核准允许退还的留抵税额

借记“应交税费——增值税留抵税额”

贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”

2、在实际收到留抵退税款项时,按收到留抵退税款项的金额

借记“银行存款”

贷记“应交税费——增值税留抵税额”

3、纳税人将已退还的留抵退税款项缴回并继续按规定抵扣进项税额时,按缴回留抵退税款项的金额

借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”

贷记“应交税费——增值税留抵税额”

同时

借记“应交税费——增值税留抵税额”

贷记“应交税费——未交增值税“

借记“应交税费——未交增值税“

贷记“银行存款”

举个栗子

2022年3月申请留抵退税48047.49并批准,2022年4月银行收讫,2022年5月开出去销项税额为9808.09,进项税额为4412.67,2022年6月缴纳5月税款增值税为5395.42,附加税为零。

2022年3月

借记“应交税费——增值税留抵税额”48047.49

贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”48047.49

2022年4月

借:银行存款 48047.49

贷:“应交税费——增值税留抵税额”48047.49

2022年5月

借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”5395.42

贷记“应交税费——增值税留抵税额”5395.42(从留抵退税额里面转回到进项税额)

借记“应交税费——增值税留抵税额”5395.42

贷记“应交税费——未交增值税“ 5395.42

2022年6月

借记“应交税费——未交增值税“ 5395.42

贷记“银行存款” 5395.42

分析:6月当月销项税额=9808.09 进项税额=4412.67+转回的进项税额5395.42=9808.09所以需要缴纳的税款5395.42本质上为退还留抵退税额,本月附加税为零。­­­­

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